今天给大家分享一个关于审计师的问题(审计师的工作内容)。以下是边肖对这个问题的总结。让我们来看看。
1。审计师是做什么的?什么是审计师
稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,主要职责是审核财务,销售有经济账目的部门,有没有问题和漏洞。有点类似厂内审计。
二。审计师简历
三。审计员的责任
1、负责财务审计和会计报告。
2.负责审核原始凭证和记账凭证签名的完整性,并指导相关人员查找原因,纠正不合格的记账凭证。
3、负责审核各种明细账、总账和会计报表,并进行核对。
4、参与起草、修订财务管理、会计制度。
5.参与有关经济合同、协议的谈判和签署,对经济业务事项进行前置审计。
6.配合有关部门对基层单位会计制度的执行进行指导、检查和监督。
7.协助总监加强会计基础管理。
8.完成月度、季度和年度财务报告。
9.办理会计证年检。
10、做好财务软件升级审查、计算机核算单位定期检查验收工作。
11、制定会计科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
扩展数据
审计制度是一个国家或企业内部控制制度的重要组成部分。是指在国家或公司内部(企业一般在会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿和公司业务流程的运行情况进行审核和复核的一种制度。该制度的建立应与审计人员(会计人员)岗位责任制一并考虑。
其主要内容包括:
1、审计工作的组织结构和具体分工;
2、审计工作的职责和权限;
3、审计程序和基本* * *;
4、审计结果的处理和使用等。
四、什么是审计师?主要工作有哪些?
稽核人员的从业要求:稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,故对从业人员的要求很高:知识渊博,(要有企业管理/财务/投资/法律等方面的综合知识,了解和实际经验,通晓企业运营管理和财务管理,精通企业内部控制制度和相关业务流程)为人要正直,责任心要强,要有较强的领导沟通协调能力 稽核工作内容 了解公司状况,熟悉各岗位要求,对于不符合不适应岗位要求的人或事,对公司提出良性建议。 了解公司所有体系文件,必须熟悉了解每个制程的管控重点,实际查看是否符合制程规定所在。 了解公司业务状况,营运状况,对有疑问提出建议。 公司所有体系文件必须熟练,所有体系文件的保管和归类。 客户稽核时相关文件的审核(自评表),与现场符合性的调查。 陪同客户稽核,汇总客户提出的问题点,并跟催改善结果。 现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善 实际人员的纪律与厂纪厂规的符合性 员工素质的督促 了解公司现况,做到公平公正看待每个人员,正确看待每一件事 文件的编写:当原有文件不能满足客户需求或厂内需求,文件的变更编写与发行,管制! 客户稽核资料的自评,审核(现场符合性的评估),客户稽核的陪同,客户稽核缺失项的改善追踪回复,客户稽核资料的归档保存。
以上是边肖对审计师(审计师的工作)及相关问题的回答。希望审核员(审核员的工作)的问题对你有用!
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