待摊费用如何摊销(待摊费用如何处理)

待摊费用如何摊销(待摊费用如何处理)

今天给大家分享一下待摊费用如何摊销的知识,同时也讲解一下待摊费用的处理方法。如果你碰巧解决了你现在面临的问题,别忘了关注这个网站,现在就开始!

如何摊销长期待摊费用

长期待摊费用如何摊销:1。已提足折旧的固定资产的更新改造费用,应当按照固定资产的预计使用寿命分期摊销。2.经营租入的固定资产的更新改造费用,应当按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。3.符合税法规定的固定资产大修理支出,应当按照固定资产使用寿命分期摊销。4.其他长期待摊费用应当自费用发生月份的次月起分期摊销,摊销期限不得少于3年。

法律依据

企业所得税法第十三条在计算应纳税所得额时,企业发生的下列费用,作为长期待摊费用,按照规定准予扣除: (一)已提足折旧的固定资产更新改造费用;(2)租入固定资产更新支出;(三)固定资产大修理支出;(4)其他应视为长期待摊费用的费用。

待摊费用应该如何摊销?

付款时:

借:待摊费用-租金8500。

贷款:银行存款或现金8500

每月摊销:

借:管理费-租赁费1416.67。

贷:待摊费用-租金1416.67。

扩展数据:

一、本科目核算小企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的费用。

2.开办费:企业在筹建期间发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册费、不计入固定资产价值的借款费用等。

发生时,借记账户相关明细科目,贷记银行存款;生产经营当月,转入当期损益,借记“管理费用”科目,贷记本科目。开办费应当在企业生产经营开始时摊销。

三、小企业的其他长期待摊费用,借记本科目,贷记有关科目。摊销时,借记“制造费用”、“管理费用”等科目,贷记本科目。

四、本科目应按费用种类设置,进行明细核算。

五、本科目期末借方余额,反映小企业长期待摊费用的摊余价值。

百度百科-预付费用

在建工程待摊费用如何摊销?

在建工程待摊费用需要按照一定的标准在不同的在建工程之间分摊。在分配在建工程待摊费用时,会计处理为:借:在建工程——部分固定资产,贷:长期待摊费用。工程完工时,会计处理为:借:固定资产,贷:在建工程——固定资产。

关于如何摊销待摊费用的介绍到此为止。感谢您花时间阅读本网站的内容。不要忘记在这个网站上寻找更多关于如何处理预付费用和如何摊销的信息。

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